目 录
第一部分 泰和县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泰和县人民检察院概况
一、部门主要职能
泰和县人民检察院是国家法律监督机关,接受县委上级人民检察院的领导,对泰和县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受泰和县人民代表大会及其常务委员会的监督。泰和县人民检察院主要职责是:
(一)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
(二)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉。
(三)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
(四)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(五)负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
(六)受理向本院提出的控告、申诉和举报。
(七)对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
二、部门基本情况
县检察院共有预算单位1个。编制人数56人,其中:行政编制51人、工勤编制5人;实有人数69人,其中:在职人数51人,包括行政人员46人、工勤人员5人;退休人员18人。遗属补助6人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2762.75万元,其中年初结转和结余705.11万元,较2017年减少37.94万元,下降5.11%;本年收入合计2057.64万元,较2017年增加632.05 万元,增长44.34%,主要原因是:2017年度结余较多。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2057.64万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 2762.75万元,其中本年支出合计1381.19万元,较2017年减少82.33万元,下降5.63%,主要原因是:公用支出减少;年末结转和结余1381.56万元,较2017年增加676.45万元,增长95.94%,主要原因是:2017年度结余较多。
本年支出的具体构成为:基本支出1381.19万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1737.94 万元,决算数为1381.19万元,完成年初预算的79.47%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为1737.32万元,决算数为1380.57万元,完成年初预算的79.47%,主要原因是:大型修缮项目因为审批进度较慢没有实施。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.62万元,决算数为0.62万元,完成完成年初预算的100%,主要原因是:人员及金额均确定。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.19 万元,其中:
(一)工资福利支出1115.4万元,较2017年增加137.55万元,增长14.07%,主要原因是:2018年机关事业单位基本工资标准调整及住房公积金科目调整至工资福利支出下面。
(二)商品和服务支出249.39万元,较2017年减少11.48 万元,下降4.4%,主要原因是:公用经费节约开支。
(三)对个人和家庭补助支出0.62万元,较2017年减少136.49万元,下降99.55%,主要原因是:抚恤金减少及住房公积金科目调整至工资福利支出下面。
(四)资本性支出15.77万元,较2017年减少71.92万元,下降82.02%,主要原因是:办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.6万元,决算数为29.68万元,完成预算的81.09 %,决算数较2017年减少0.4万元,下降1.08%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加0万元,无增长。主要原因是:我单位近几年无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为16.8万元,决算数为15.02万元,完成预算的89.4 %,决算数较2017年减少1.78万元,下降10.6%。主要原因是:公务接待人次减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出14.66万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加0万元,无增长。主要原因是:我单位近几年无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为19.8万元,决算数为14.66万元,完成预算的74.04%,决算数较2017年减少4.81万元,下降24.7%。主要原因是:公务用车车辆减少1辆及公务用车次数压减。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出265.16万元,较2017年减少83.4万元,下降23.93 %,主要原因是:办公设备购置减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额83.12万元,其中:政府采购货物支出83.12万元。授予中小企业合同金额83.12万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额83.12万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,执法执勤用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
无。
第四部分 名词解释
检察院-行政运行:指用于保障检察院正常运行、开展日常工作的基本支出。