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泰和县人民检察院2017年度部门决算
时间:2018-10-12  作者:  新闻来源:  【字号: | |

泰和县人民检察院2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  泰和县人民检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  泰和县人民检察院概况

 

一、部门主要职能

泰和县人民检察院是国家法律监督机关,主要职责是:

1 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

5 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 

二、部门基本情况

县检察院共有预算单位1个。编制人数56人,其中:行政编制51人、工勤编制5人;实有人数69人,其中:在职人数52人,包括行政人员47人、工勤人员5人;退休人员17人。遗属补助6人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2168.63万元,其中年初结转和结余743.05万元,较2016年增加475.4万元,增长28.08%;本年收入合计1425.59万元,较2016年增加174.46 万元,增长13.94%,主要原因是:工资福利收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1425.59万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 1463.52万元,其中本年支出合计1463.52万元,较2016年增加513.34万元,增长54.03%,主要原因是:工资福利支出增加;年末结转和结余705.11万元,较2016年减少37.94万元,下降5.1%,主要原因是:弥补日常工作经费不足

本年支出的具体构成为:基本支出1463.52万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1277.26   万元,决算数为1463.52万元,完成年初预算的114.58%。其中:

公共安全支出年初预算数为1277.26万元,决算数为1463.52  万元,完成年初预算的114.58%,主要原因是:工资福利支出的增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.52  万元,其中:

(一)工资福利支出977.85万元,较2016年增加484.15万元,增长98.07%,主要原因是:2016年机关事业单位基本工资标准调整,2017年调整到位及补发2016年调整部分

(二)商品和服务支出260.87万元,较2016年增加54.62  万元,增长26.48%,主要原因是:公车改革其他交通费用增加

(三)对个人和家庭补助支出137.11万元,较2016年减少45.68 万元,下降24.99%,主要原因是:离退休人员调整至社保局发放离退休工资

(四)其他资本性支出87.69万元,较2016年增加20.25 万元,增长30.03%,主要原因是:办公设备购置增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为35.74万元,完成预算的96.59 %,决算数较2016年减少1.88万元,下降5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加0万元,增长。主要原因是:我单位近几年无因公出国(境)情况

(二)公务接待费支出年初预算数为17万元,决算数为16.26万元,完成预算的95.65 %,决算数较2016年减少0.86万元,下降5.02%。主要原因是:公务接待人次减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出 19.47万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加0万元,增长主要原因是:我单位近几年无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为19.47万元,完成预算的97.35%,决算数较2016年减少1.03万元,下降5.02%。主要原因是:公务用车次数压减

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出348.56万元,较2016年增加74.87万元,增长27.36 %,主要原因是:公车改革其他交通费用增加和办公设备购置增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额87.69万元,其中:政府采购货物支出87.69万元。授予中小企业合同金额87.69万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额87.69万元,占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

    无。

   第四部分  名词解释

 

检察院-行政运行:指用于保障检察院正常运行、开展日常工作的基本支出。


 

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