泰和县人民检察院2017年度部门决算
目 录
第一部分 泰和县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泰和县人民检察院概况
一、部门主要职能
泰和县人民检察院是国家法律监督机关,主要职责是:
1 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
5 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门基本情况
县检察院共有预算单位1个。编制人数56人,其中:行政编制51人、工勤编制5人;实有人数69人,其中:在职人数52人,包括行政人员47人、工勤人员5人;退休人员17人。遗属补助6人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2168.63万元,其中年初结转和结余743.05万元,较2016年增加475.4万元,增长28.08%;本年收入合计1425.59万元,较2016年增加174.46 万元,增长13.94%,主要原因是:工资福利收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1425.59万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 1463.52万元,其中本年支出合计1463.52万元,较2016年增加513.34万元,增长54.03%,主要原因是:工资福利支出增加;年末结转和结余705.11万元,较2016年减少37.94万元,下降5.1%,主要原因是:弥补日常工作经费不足。
本年支出的具体构成为:基本支出1463.52万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1277.26 万元,决算数为1463.52万元,完成年初预算的114.58%。其中:
公共安全支出年初预算数为1277.26万元,决算数为1463.52 万元,完成年初预算的114.58%,主要原因是:工资福利支出的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.52 万元,其中:
(一)工资福利支出977.85万元,较2016年增加484.15万元,增长98.07%,主要原因是:2016年机关事业单位基本工资标准调整,2017年调整到位及补发2016年调整部分。
(二)商品和服务支出260.87万元,较2016年增加54.62 万元,增长26.48%,主要原因是:公车改革其他交通费用增加。
(三)对个人和家庭补助支出137.11万元,较2016年减少45.68 万元,下降24.99%,主要原因是:离退休人员调整至社保局发放离退休工资。
(四)其他资本性支出87.69万元,较2016年增加20.25 万元,增长30.03%,主要原因是:办公设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为35.74万元,完成预算的96.59 %,决算数较2016年减少1.88万元,下降5%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加0万元,无增长。主要原因是:我单位近几年无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为17万元,决算数为16.26万元,完成预算的95.65 %,决算数较2016年减少0.86万元,下降5.02%。主要原因是:公务接待人次减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 19.47万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加0万元,无增长。主要原因是:我单位近几年无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为19.47万元,完成预算的97.35%,决算数较2016年减少1.03万元,下降5.02%。主要原因是:公务用车次数压减。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出348.56万元,较2016年增加74.87万元,增长27.36 %,主要原因是:公车改革其他交通费用增加和办公设备购置增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额87.69万元,其中:政府采购货物支出87.69万元。授予中小企业合同金额87.69万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额87.69万元,占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
无。
第四部分 名词解释
检察院-行政运行:指用于保障检察院正常运行、开展日常工作的基本支出。