目 录
第一部分 泰和县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泰和县人民检察院概况
一、部门主要职能
泰和县人民检察院是国家法律监督机关,主要职责是:
1 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
5 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门基本情况
县检察院共有预算单位1个。编制人数56人,其中:行政编制51人、工勤编制5人;实有人数69人,其中:在职人数52人,包括行政人员47人、工勤人员5人;退休人员17人。遗属补助6人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2057.63万元,其中年初结转和结余705.11万元,较2017年减少111万元,下降5.12%;本年收入合计1352.52万元,较2017年减少73.07万元,下降5.13%,主要原因是:人员减少2名。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1352.52万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 1380.57万元,其中本年支出合计1380.57万元,较2017年减少82.95万元,下降5.67%,主要原因是:人员减少2名;年末结转和结余1381.56万元,较2017年增加676.45万元,增长95.94%,主要原因是:罚没收入返还增加。
本年支出的具体构成为:基本支出1380.57万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1277.26 万元,决算数为1380.57万元,完成年初预算的108.09%。其中:
公共安全支出年初预算数为1277.26万元,决算数为1380.57 万元,完成年初预算的114.58%,主要原因是:工资福利支出的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.52 万元,其中:
(一)工资福利支出1115.4万元,较2017年增加137.55万元,增长14.07%,主要原因是:住房公积金科目调整至工资福利支出项目。
(二)商品和服务支出249.39万元,较2017年减少11.48 万元,下降4.4%,主要原因是:公用经费压缩。
(三)对个人和家庭补助支出137.11万元,较2016年减少45.68 万元,下降99.55%,主要原因是:住房公积金科目调整至工资福利支出项目。
(四)其他资本性支出15.77万元,较2017年减少71.92 万元,下降82.02%,主要原因是:办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.6万元,决算数为29.68万元,完成预算的81.09%,决算数较2017年减少6.06万元,下降16.96%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加0万元,无增长。主要原因是:我单位近几年无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为16.8万元,决算数为15.02万元,完成预算的89.4 %,决算数较2017年减少1.24万元,下降7.63%。主要原因是:公务接待人次减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 14.66万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加0万元,无增长。主要原因是:我单位近几年无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为19.8万元,决算数为14.66万元,完成预算的74.04%,决算数较2017年减少5.14万元,下降26.4%。主要原因是:公务用车车辆减少1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出249.39万元,较2017年减少99.17万元,下降28.45 %,主要原因是:司法改革14名人员转隶至纪监委。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额15.77万元,其中:政府采购货物支出15.77万元。授予中小企业合同金额15.77万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额15.77万元,占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
无。
第四部分 名词解释
检察院-行政运行:指用于保障检察院正常运行、开展日常工作的基本支出。